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樂居財經蘭蘭4月6日,成都裕鳶航空智能制造股份有限公司(以下簡稱“裕鳶航空”)發布首次公開發行股票并在創業板上市招股說明(上會稿)。
業績方面,據招股書,2020年-2022年,裕鳶航空營業收入分別為1.45億元、2.06億元、2.36億元;凈利潤分別為3848.95萬元、5443.15萬元、6610.7萬元。
裕鳶航空客戶集中度較高,客戶主要集中于中航工業和中國航發下屬單位。2020年度、2021年度和2022年度,中航工業下屬單位收入占主營業務收入比例分別為59.81%、68.25%和71.10%,中國航發下屬單位收入占主營業務收入比例分別為34.40%、19.40%和17.86%,合計占比分別為94.21%、87.66%和88.96%。
報告期內,裕鳶航空主營業務毛利率分別為48.49%、45.82%和45.91%。其主營業務收入中占比最大的機體結構件產品的毛利率報告期內持續下降,分別為52.62%、50.66%和45.80%,下降原因主要為部分產品價格下調以及產品結構變動。
報告期各期末,裕鳶航空應收賬款賬面價值分別為8,569.40萬元、11,096.44萬元和16,940.60萬元,占流動資產的比重分別為56.37%、55.08%和62.34%,占比較高。2020年末、2021年末和2022年末,公司資產負債率分別為29.80%、28.60%、43.61%,總體呈上升趨勢。2022年末資產負債率較2021年末增長15.01個百分點,主要系公司2022年取得10,000萬元長期借款用于本次募投項目建設。
據樂居財經《預審IPO》查閱,裕鳶航空主要從事航空零部件加工制造業務,產品包括軍民用飛機零部件、軍民用航空發動機零部件;同時公司還從事燃氣輪機零部件的加工制造業務。
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